ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА СПОРТ ПРОИСШЕСТВИЯ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАК АФИША ТУРИЗМ
» » Чистая прибыль «Башнефти» во II квартале увеличилась до 17,9 млрд рублей

Чистая прибыль «Башнефти» во II квартале увеличилась до 17,9 млрд рублей

28 августа 2015   |  Фото fotolia.com
Чистая прибыль «Башнефти» во II квартале увеличилась до 17,9 млрд рублей
Группа Компаний «Башнефть», включающая ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые общества, объявила сегодня неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за II кв. 2015 года и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в агентство «Стерлеград».

По результатам II кв. 2015 года в сравнении с I кв. 2015 года:

• Выручка Группы от реализации увеличилась на 6,9% – до 152 745 млн. руб.

• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 34,1% – до 35 854 млн. руб.

• Чистая прибыль за вычетом доли меньшинства увеличилась на 57,2% – до 17 908 млн. руб.

• Операционный денежный поток увеличился до 37 617 млн. руб. по сравнению с отрицательным показателем в 2 697 млн. руб. в I кв. 2015 г.

• Капитальные затраты увеличились на 26,7% – до 15 402 млн. руб.

• Скорректированный чистый долг сократился на 17,9% – до 106 041 млн. руб.

По результатам I полугодия 2015 года в сравнении с I полугодием 2014 года:

• Выручка Группы от реализации сократилась на 4,6% – до 295 675 млн. руб.

• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 13,8% – до 62 591 млн. руб.

• Чистая прибыль за вычетом доли меньшинства уменьшилась на 1,7% – до 29 298 млн. руб.

• Операционный денежный поток сократился на 25,9% – до 34 920 млн. руб.

• Капитальные затраты увеличились на 46,5% – до 27 563 млн. руб.

• Скорректированный чистый долг сократился на 1,0% – до 106 041 млн. руб.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру и негативное влияние налогового маневра, во II кв. 2015 г. Компания существенно улучшила финансовые результаты деятельности. По сравнению с I кв. 2015 г. выручка от реализации выросла на 6,9%, скорректированный показатель EBITDA – на 34,1%, операционная прибыль – на 44,4%. Чистая прибыль за вычетом доли меньшинства во II кв. 2015 г. на 57,2% превысила показатель I кв. 2015 г., и на 12,9% - показатель II кв. 2014 г.

Успешные финансовые результаты II кв. 2015 г. обусловлены повышением качества и стоимости корзины нефтепродуктов, а также ростом цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Так, Компания полностью прекратила выпуск вакуумного газойля, сократила производство мазута и перешла на выпуск 100% дизельного топлива по стандарту Евро-5. Объем реализации нефти в России вырос по сравнению с I кв. 2015 г. на 32,2% (до 525 тыс. тонн), при этом выручка от ее продаж увеличилась на 50,6% (до 7 407 млн. руб.).


Выручка от оптовой реализации продукции нефтепереработки и нефтехимии на внутреннем рынке во II кв. 2015 г. увеличилась на 17,7% (до 56 799 млн. руб.) при сохранении объемов продаж на уровне I кв. 2015 г. Объем розничных продаж моторного топлива за счет сезонного роста спроса увеличился во II кв. 2015 г. по сравнению с I кв. 2015 г. на 11,1% (до 400 тыс. тонн), а выручка от реализации – на 12,4% (до 14 404 млн. руб.).

Объем денежных средств, полученных от операционной деятельности, во II кв. 2015 г. достиг 37 617 млн. руб. по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в I кв. 2015 г. благодаря высоким финансовым результатам и снижению оборотного капитала, в т. ч. за счет уменьшения авансовых платежей по таможенным пошлинам и дебиторской задолженности.

Рост операционного денежного потока позволил Компании увеличить финансирование капитальных затрат, а также своевременно и в полном объеме исполнить в июле-августе 2015 года обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2014 год в размере 20 073 млн. рублей.

Капитальные затраты во II кв. 2015 г. увеличились по сравнению с I кв. 2015 г. на 26,7% (до 15 402 млн. руб.) прежде всего за счет роста инвестиций в разработку месторождений им. Р. Требса и А. Титова, в частности, в завершение строительства напорного нефтепровода между месторождениями и в программу эксплуатационного бурения.

Скорректированный чистый долг по состоянию на 30 июня 2015 г. составил 106 041 млн. руб., что на 1,0% ниже показателя на 30 июня 2014 г. и на 17,9% ниже показателя на 31 марта 2015 г. (129 169 млн. руб.).

По итогам 6 мес. 2015 г. при незначительном снижении выручки (на 4,6% по сравнению с 6 мес. 2014 г.) Компания увеличила скорректированный показатель EBITDA на 13,8%, операционную прибыль – на 10,3%, сохранив чистую прибыль практически на уровне соответствующего периода прошлого года. Такие результаты обусловлены главным образом увеличением добычи нефти по сравнению с I полугодием 2014 г. на 12,4% (до 9 540 тыс. тонн) и объемов ее реализации, в том числе на экспорт (на 20,8% – до 3 353 тыс. тонн) и на внутренний рынок (на 88,9% – до 922 тыс. тонн), а также ослаблением курса национальной валюты.

Операционный денежный поток по итогам 6 мес. 2015 г. сократился на 25,9% (до 34 920 млн. руб.), что связано с высокой базой I полугодия 2014 г., когда «Башнефть» получила предоплату по долгосрочному договору поставки нефтепродуктов в размере 500 млн. долларов США.

Рост капитальных затрат по итогам 6 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 46,5% (до 27 563 млн. руб.) связан прежде всего с разработкой Соровского месторождения в Западной Сибири, а также увеличением капитальных затрат на зрелых месторождениях в Башкирии, в частности, по программе эксплуатационного бурения.


Смотрите также
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Наверх